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2018年河源市体育局部门预算

来源:本站原创  发布时间:2018年02月08日  作者:hytyj  阅读数: 0


 

 

第一部分  河源市体育局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  河源市体育局概况

 

一、主要职责

 

(一)部门主要职责

河源市体育局是主管体育工作的职能部门。本部门的主要职能是:

   一、贯彻执行国家和省关于体育工作的方针政策和法律法规,拟订全市体育事业、产业发展规划并组织实施,指导和推进体育体制改革。

   二、推进体育公共服务,促进多元化体育服务体系建设,指导实施全民健身计划;负责全市体育社团的审核和管理。

   三、统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局,指导协 调体育训练和体育竞赛;管理裁判员、教练员、运动员队伍。

   四、审核本市承办的国家级、省级体育比赛并提出建议,负责在本市举办的省级以上体育竞赛和综合性运动会的组织协调及统筹安排。

   五、组织、指导体育科研工作,指导反兴奋剂工作。

   六、统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

   七、指导本市体育彩票销售的管理,对体育彩票公益金进行管理和监督检查。

   八、培养发展体育市场,负责体育经营项目的审核和管理。

   九、开展与其它省、市(地区)的体育交流工作。

   十、承办市人民政府和省体育局交办的其他事项。

 

、部门基本情况

(一)本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:河源市心上运动管理中心和河源市体育场馆管理中心

(二)本部门内设机构河源市体育局机关内设办公室、群体科、训竞科、体育产业科四个部门,管理下属4个事业单位。1、河源市体育运动学校,负责我市体育专业大中专学生的授学及管理,对竞技体育后备人才的培养及专业队的日常训练。2、河源市水上运动管理中心,负责我市水上运动项目人才的培养及队伍建设和训练。3、河源市体育场馆管理中心,对全市的公共开放性体育场馆进行管理及市体育馆的运营。4、河源体育彩票管理中心,负责对全市的体育彩票销售工作进行管理、对县区彩票销售工作的业务指导。

 人员构成情况:河源市体育局机关编制13名,其中行政编制12名,事业编制1名(工勤编制)。管理下属河源市体育运动学校(编制58人);河源市体育场馆管理中心(编制10人);河源市水上运动管理中心(编制6人);河源体育彩票管理中心(编制15人属省直属单位,经费及工资由省级拨付)4个事业单位。

 


第二部分  2018年部门预算表(详见附件)

 

表1




收支总体情况表

河源市体育局(部门)

单位:万元

收          入

支          出

收 入 项 目

2018年预算

支 出 项 目

2018年预算

一、预算拨款

2,356.02

一、基本支出

418.82

二、财政专户拨款

140.00

二、项目支出

2,259.20

三、其他资金

182.00







本年收入合计

2,678.02

本年支出合计

2,678.02





四、上级补助收入


三、对附属单位补助支出


五、上年结余结转


四、上缴上级支出


六、附属单位上缴收入


五、结转下年


七、用事业基金弥补收支差额








收  入  合  计

2,678.02

支 出 合 计

2,678.02

 

表2


收入总体情况表

河源市体育局(部门)

单位:万元

收                         入

收入项目

2018年预算

一、预算拨款

2,356.02

    一般公共预算拨款

1,156.02

        预算安排拨款

1,156.02

        非税支出拨款


    基金预算拨款

1,200.00

二、财政专户拨款

140.00

三、其他资金

182.00



本年收入合计

2,678.02



四、上级补助收入


    一般公共预算补助收入


    政府性基金补助收入


五、上年结余结转


六、附属单位上缴收入


七、用事业基金弥补收支差额




收入总计

2,678.02

 

表3


支出总体情况表

河源市体育局(部门)

单位:万元

支                        出

支出项目

2018年预算

一、基本支出

418.82

    工资福利支出

275.37

    对个人和家庭的补助

84.46

    公用经费

47.30

    公务交通补贴

11.69

二、项目支出

2,259.20

    运转类项目

227.20

    民生配套类项目

1,530.00

    建设发展类项目

502.00



本年支出合计

2,678.02



三、对附属单位补助支出


四、上缴上级支出


五、结转下年




支出合计

2,678.02

 

 

表4




财政拨款收支总体情况表

河源市体育局(部门)

单位:万元

收                    入

支                    出

项  目

2018年预算

项  目

2018年预算

一、一般公共预算

1,156.02

一、一般公共预算

1,156.02

二、政府性基金预算

1,200.00

二、政府性基金预算

1,200.00

三、国有资本经营预算


三、国有资本经营预算






本年收入合计

2,356.02

本年支出合计

2,356.02

 

 

 

表5




2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

河源市体育局(部门)

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

基本支出

项目支出

合计

1,156.02

418.82

737.20

207文化体育与传媒支出

1,028.79

291.59

737.20

  20703体育

1,028.79

291.59

737.20

    2070301行政运行

213.28

213.28


    2070304运动项目管理

76.75

54.55

22.20

    2070305体育竞赛

400.00


400.00

    2070307体育场馆

88.76

23.76

65.00

    2070308群众体育

250.00


250.00

208社会保障和就业支出

52.06

52.06


  20805行政事业单位离退休

52.06

52.06


    2080501归口管理的行政单位离退休

52.06

52.06


221住房保障支出

75.17

75.17


  22102住房改革支出

21.79

21.79


    2210201住房公积金

21.79

21.79


  22103城乡社区住宅

53.38

53.38


    2210399其他城乡社区住宅支出

53.38

53.38


 

 

表6

2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

河源市体育局(部门)

单位:万元

政府预算经济分类科目

政府预算经济分类科目名称

2018年预算数

部门预算经济分类科目

部门预算经济分类科目名称

2018年预算数

501

机关工资福利支出

180.80

301

工资福利支出

180.80

50101

工资奖金津补贴

143.34

30101

基本工资

63.70

30102

津贴补贴

64.93

30103

奖金

14.71

50102

社会保障缴费


30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30109

职业年金缴费


30110

职工基本医疗保险缴费


30111

公务员医疗补助缴费


30112

其他社会保障缴费


50103

住房公积金

16.01

30113

住房公积金

16.01

50199

其他工资福利支出

21.45

30106

伙食补助费


30199

其他工资福利支出

21.45

502

机关商品和服务支出

48.49

302

商品和服务支出

48.49

50201

办公经费

35.69

30201

办公费

15.00

30202

印刷费

3.50

30204

手续费

0.50

30205

水费

0.20

30206

电费

2.60

30207

邮电费

1.50

30209

物业管理费


30211

差旅费


30214

租赁费


30228

工会经费


30229

福利费

0.70

30239

其他交通费用

11.69

30240

税金及附加费用


50202

会议费

1.40

30215

会议费

1.40

50203

培训费

0.80

30216

培训费

0.80

50204

专用材料购置费


30218

专用材料费


30224

被装购置费


30225

专用燃料费


50205

委托业务费

4.10

30203

咨询费

1.00

30226

劳务费


30227

委托业务费

3.10

50206

公务接待费

0.50

30217

公务接待费

0.50

50207

因公出国(境)费用


30212

因公出国(境)费用


50208

公务用车运行维护费

3.00

30231

公务用车运行维护费

3.00

50209

维修(护)费

3.00

30213

维修(护)费

3.00

50299

其他商品和服务支出


30299

其他商品和服务支出


503

机关资本性支出(一)


310

资本性支出


50301

房屋建筑物购建


31001

房屋建筑物购建


50302

基础设施建设


31005

基础设施建设


50303

公务用车购置


31013

公务用车购置


50306

设备购置


31002

办公设备购置


31003

专用设备购置


31007

信息网络及软件购置更新


50307

大型修缮


31006

大型修缮


50399

其他资本性支出


31099

其他资本性支出


504

机关资本性支出(二)


309

资本性支出(基本建设)


50405

大型修缮


30906

大型修缮


50499

其他资本性支出


30999

其他基本建设支出


505

对事业单位经常性补助

84.09




50501

工资福利支出

73.59

301

工资福利支出

73.59

30101

基本工资

25.24

30102

津贴补贴

20.62

30103

奖金

5.83

30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30109

职业年金缴费


30110

职工基本医疗保险缴费


30111

公务员医疗补助缴费


30112

其他社会保障缴费


30113

住房公积金

5.78

30106

伙食补助费


30199

其他工资福利支出

10.66

50502

商品和服务支出

10.50

302

商品和服务支出

10.50

30201

办公费

4.00

30202

印刷费


30204

手续费

0.08

30205

水费

0.15

30206

电费

0.35

30207

邮电费

1.08

30209

物业管理费


30211

差旅费

1.00

30214

租赁费


30228

工会经费


30229

福利费


30239

其他交通费用


30240

税金及附加费用


30215

会议费


30216

培训费

0.50

30218

专用材料费


30224

被装购置费


30225

专用燃料费


30203

咨询费


30226

劳务费


30227

委托业务费


30217

公务接待费

0.84

30212

因公出国(境)费用


30231

公务用车运行维护费


30213

维修(护)费

0.60

30299

其他商品和服务支出

1.90

506

对事业单位资本性补助





50601

资本性支出(一)


310

资本性支出


31001

房屋建筑物购建


31005

基础设施建设


31013

公务用车购置


31002

办公设备购置


31003

专用设备购置


31007

信息网络及软件购置更新


31006

大型修缮


31099

其他资本性支出


50602

资本性支出(二)


309

资本性支出(基本建设)


30906

大型修缮


30999

其他基本建设支出


507

对企业补助


312

对企业补助


50799

其他对企业补助


31299

其他对企业补助


509

对个人和家庭的补助

105.43

303

对个人家庭补助

105.43

50901

社会福利和救助


30304

抚恤金


30305

生活补助


30306

救济费


30307

医疗费补助


30309

奖励金


50902

助学金


30308

助学金


50905

离退休费

52.06

30301

离休费


30302

退休费

52.06

50999

其他对个人和家庭的补助

53.38

30399

其他对个人和家庭的补助

53.38

510

对社会保障基金补助


313

对社会保障基金补助


51002

对社会保险基金补助


31302

对社会保险基金补助


511

债务利息及费用支出


307

债务利息及费用支出


51101

国内债务付息


30701

国内债务付息


51103

国内债务发行费用


30703

国内债务发行费用


599

其他支出


399

其他支出


59999

其他支出


39999

其他支出


 

  

表7

2018年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

河源市体育局(部门)

单位:万元

政府预算经济分类科目

政府预算经济分类科目名称

2018年预算数

部门预算经济分类科目

部门预算经济分类科目名称

2018年预算数

501

机关工资福利支出


301

工资福利支出


50101

工资奖金津补贴


30101

基本工资


30102

津贴补贴


30103

奖金


50102

社会保障缴费


30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30109

职业年金缴费


30110

职工基本医疗保险缴费


30111

公务员医疗补助缴费


30112

其他社会保障缴费


50103

住房公积金


30113

住房公积金


50199

其他工资福利支出


30106

伙食补助费


30199

其他工资福利支出


502

机关商品和服务支出

650.00

302

商品和服务支出

650.00

50201

办公经费

400.00

30201

办公费


30202

印刷费


30204

手续费


30205

水费


30206

电费


30207

邮电费


30209

物业管理费


30211

差旅费

400.00

30214

租赁费


30228

工会经费


30229

福利费


30239

其他交通费用


30240

税金及附加费用


50202

会议费


30215

会议费


50203

培训费


30216

培训费


50204

专用材料购置费


30218

专用材料费


30224

被装购置费


30225

专用燃料费


50205

委托业务费

250.00

30203

咨询费


30226

劳务费


30227

委托业务费

250.00

50206

公务接待费


30217

公务接待费


50207

因公出国(境)费用


30212

因公出国(境)费用


50208

公务用车运行维护费


30231

公务用车运行维护费


50209

维修(护)费


30213

维修(护)费


50299

其他商品和服务支出


30299

其他商品和服务支出


503

机关资本性支出(一)


310

资本性支出


50301

房屋建筑物购建


31001

房屋建筑物购建


50302

基础设施建设


31005

基础设施建设


50303

公务用车购置


31013

公务用车购置


50306

设备购置


31002

办公设备购置


31003

专用设备购置


31007

信息网络及软件购置更新


50307

大型修缮


31006

大型修缮


50399

其他资本性支出


31099

其他资本性支出


504

机关资本性支出(二)


309

资本性支出(基本建设)


50405

大型修缮


30906

大型修缮


50499

其他资本性支出


30999

其他基本建设支出


505

对事业单位经常性补助

87.20




50501

工资福利支出

52.83

301

工资福利支出

52.83

30101

基本工资

11.92

30102

津贴补贴

18.42

30103

奖金

4.23

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.25

30109

职业年金缴费

3.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.65

30111

公务员医疗补助缴费


30112

其他社会保障缴费

0.20

30113

住房公积金

4.50

30106

伙食补助费


30199

其他工资福利支出

4.20

50502

商品和服务支出

34.37

302

商品和服务支出

34.37

30201

办公费

11.00

30202

印刷费


30204

手续费

0.06

30205

水费

0.30

30206

电费

13.20

30207

邮电费

0.60

30209

物业管理费


30211

差旅费

0.10

30214

租赁费


30228

工会经费


30229

福利费


30239

其他交通费用

0.30

30240

税金及附加费用


30215

会议费


30216

培训费

0.04

30218

专用材料费


30224

被装购置费


30225

专用燃料费


30203

咨询费


30226

劳务费

0.50

30227

委托业务费


30217

公务接待费


30212

因公出国(境)费用


30231

公务用车运行维护费


30213

维修(护)费

3.17

30299

其他商品和服务支出

5.10

506

对事业单位资本性补助





50601

资本性支出(一)


310

资本性支出


31001

房屋建筑物购建


31005

基础设施建设


31013

公务用车购置


31002

办公设备购置


31003

专用设备购置


31007

信息网络及软件购置更新


31006

大型修缮


31099

其他资本性支出


50602

资本性支出(二)


309

资本性支出(基本建设)


30906

大型修缮


30999

其他基本建设支出


507

对企业补助


312

对企业补助


50799

其他对企业补助


31299

其他对企业补助


509

对个人和家庭的补助


303

对个人家庭补助


50901

社会福利和救助


30304

抚恤金


30305

生活补助


30306

救济费


30307

医疗费补助


30309

奖励金


50902

助学金


30308

助学金


50905

离退休费


30301

离休费


30302

退休费


50999

其他对个人和家庭的补助


30399

其他对个人和家庭的补助


510

对社会保障基金补助


313

对社会保障基金补助


51002

对社会保险基金补助


31302

对社会保险基金补助


511

债务利息及费用支出


307

债务利息及费用支出


51101

国内债务付息


30701

国内债务付息


51103

国内债务发行费用


30703

国内债务发行费用


599

其他支出


399

其他支出


59999

其他支出


39999

其他支出


 

 

表8


2018年一般公共预算“三公”经费支出表

河源市体育局(部门)                                                    单位:万元

项目

本年预算数

合计

4.34

1、因公出国(境)费用


2、公务接待费

1.34

3、公务用车费

3.00

  其中:(1)公务用车运行维护费

3.00

        (2)公务用车购置


 

  

表9





2018年政府性基金预算支出情况表

河源市体育局(部门)

单位:万元

单位名称

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计


1,200.00


1,200.00

382001河源市体育局(部门)


1,200.00


1,200.00


229其他支出

1,200.00


1,200.00


  22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,200.00


1,200.00


    2296003用于体育事业的彩票公益金支出

1,200.00


1,200.00

 

  

表10













2018年部门预算基本支出预算表

河源市体育局(部门)

单位:万元

单位编码

支出项目类别(资金使用单位)

总计

预算拨款

财政专户
拨款

上级补助收入安排

其他
资金

合计

一般公共预算

基金预算
拨款

小计

一般公共
预算

政府性
基金

小计

预算安排
拨款

非税支出
拨款

合计


418.82

418.82

418.82

418.82








382001

河源市体育局

320.95

320.95

320.95

320.95









对个人和家庭的补助

78.68

78.68

78.68

78.68









工资福利支出

193.78

193.78

193.78

193.78









公务交通补贴

11.69

11.69

11.69

11.69









公用经费

36.80

36.80

36.80

36.80








382002

河源市水上运动管理中心

67.94

67.94

67.94

67.94









对个人和家庭的补助

3.77

3.77

3.77

3.77









工资福利支出

56.67

56.67

56.67

56.67









公用经费

7.50

7.50

7.50

7.50








382003

河源市体育场馆管理中心

29.93

29.93

29.93

29.93









对个人和家庭的补助

2.01

2.01

2.01

2.01









工资福利支出

24.92

24.92

24.92

24.92








 

表11
















2018年部门预算项目支出预算表

河源市体育局(部门)

单位:万元

单位编码

支出功能科目

支出项目
类别

项目名称

总计

预算拨款

财政专户
拨款

上级补助收入安排

其他
资金

上年结余、结转资金安排

合计

一般公共预算

基金预算
拨款

小计

一般公共
预算

政府性
基金

小计

预算安排
拨款

非税支出
拨款

合计




2,259.20

1,937.20

737.20

737.20


1,200.00

140.00




182.00


382001

河源市体育局




2,032.00

1,850.00

650.00

650.00


1,200.00





182.00



建设发展类项目


502.00

502.00

400.00

400.00


102.00







207



400.00

400.00

400.00

400.00









  20703



400.00

400.00

400.00

400.00









2070305



400.00

400.00

400.00

400.00











参加广东省第十五届运动会出队经费

400.00

400.00

400.00

400.00









229



102.00

102.00




102.00







 22960



102.00

102.00




102.00







2296003



102.00

102.00




102.00









体育事业的彩票公益金支出—其他支出

102.00

102.00




102.00








民生配套类项目


1,530.00

1,348.00

250.00

250.00


1,098.00





182.00


207



432.00

250.00

250.00

250.00







182.00


  20703



432.00

250.00

250.00

250.00







182.00


2070308



432.00

250.00

250.00

250.00







182.00




2017河源万绿湖国际马拉松

432.00

250.00

250.00

250.00







182.00


229



1,098.00

1,098.00




1,098.00







 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为2678.02万元,比上年增加1114.43万元,增长41.16%。其中:一般公共预算拨款1156.02万元,政府性基金拨款1200万元,财政专户拨款140万元、其他资金182万元。增加的原因主要是:2018年增加安排第广东省第十五届参赛经费400万元,马拉松筹办经费432万元,加大体育彩票销售,销售量提升,超额完成省、市下达的任务指标,比2017年增收200万元等。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为2678.02万元,其中:

基本支出预算418.82万元,占总支出的15.64%,比上年增加88.93万元,增长21.23%。其中:工资福利支出275.37万元,对个人和家庭的补助84.46万元,公用经费47.30万元,公务交通补贴10.73万元。增长的原因主要是:工资福利和对个人和家庭的补助有所提高。

项目支出预算2259.20万元,占总支出的84.36%,比上年增加1025.5万元,增长83.12%。增长的原因主要是:2018年增加安排第广东省第十五届参赛经费400万元,马拉松筹办经费432万元,体育事业彩票公益金支出增加200万元等。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计4.34万元,比上年增加0.5万元。其中:公务用车购置及运行费3万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3万元),占69.12%,与上年同比无变化,公务接待费1.34万元,占30.88%,比上年增加0.5万元,增加的主要原因是因举办大型活动场数多,来访接待人次有所增加。

三、机关运行经费安排情况

包括办公经费35.69万元、会议费1.40万元、培训费0.8万元、委托业务费4.1万元、公务接待费0.5万元、因公务用车运行维护费3万元、维修(护)费3万元。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排465万元,其中:货物类采购预算125万元,服务类采购预算340万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至20151231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效信息公开情况

2018年,我局的主要工作目标有:

1.开展群众体育工作:根据国办发〔2016〕77号《国务院办公厅关于加快发展健身休闲产业的指导意见》,为了打造我市品牌户外赛事,推动河源旅游文化体育的产业市场,穿越万绿湖河源40公里徒步和万绿湖百公里骑行活动将生态旅游产业、客家文化会展、对外经贸推广整合一体,打造一场以户外活动、马拉松为载体的全民参与的娱乐、体育、旅游盛会。为河源再造一张城市名片,提升河源城市旅游品牌,增强市民健康环保意识。

2.完善体育场地器材:根据《河源市全民健身计划2016-2020》的要求,规划大力建设公园社区的健身设施,河源市体育公园目前体育设施和器材比较单一陈旧,无法满足群众的健身需求。因此,投入300多万元拟增设足球和户外健身器材,对原有的体育场地设施进行升级改造;改善各县区行政村的体育健身设施配套;大大满足了群众对体育健身场所的需要,并得到广大群众的一致好评。

3.继续围绕“奥运争光,全运争金,省运争先”的奋斗目标,进一步打实竞技体育基础,争取在广东省第十五届运动会上成绩排名再度突破前移,为实现新时代河源竞技体育水平又上新台阶。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。